天津市滨海新区民政局(本级) 2025年单位预算 |
天津市滨海新区民政局(本级)
2025年单位预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、关于收支预算总表的说明
二、关于收入预算总表的说明
三、关于支出预算总表的说明
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年单位预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
一、主要职责
(一)贯彻落实民政工作的法律法规、规章和方针政策,拟订全区民政事业发展规划,并组织实施。
(二)牵头拟订社会救助规划、措施和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。
(三)负责行政区划管理工作,负责行政区域的界线勘定和管理工作。负责区域内街道(镇)、村委会、居委会的设立、撤销、调整、更名的审核报批工作。
(四)负责城乡基层群众自治建设和社区建设,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设建议,推动基层民主政治建设。
(五)拟订社会福利事业发展规划、措施和标准。负责福利彩票的销售工作。组织拟订促进慈善事业的措施,组织、指导社会捐助工作。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。负责指导、监督管理养老服务工作,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
(六)负责婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的管理工作。负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
(七)会同有关单位按规定拟订社会工作发展规划、措施和执业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
(八)管理服务社会组织(社会团体、民办非企业单位、基金会),监督管理社会组织依照章程开展活动。协助做好社会组织党建工作。
(九)负责民政领域安全生产管理工作。
(十)负责民政领域人才队伍建设。
(十一)负责民政领域对外合作与交流工作。
(十二)组织推动民政领域招商引资工作。
(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位内设7个职能处室;下辖1个预算单位。
纳入本单位2025年单位预算编制范围的预算单位包括:天津市滨海新区民政局(本级)。
一、关于收支预算总表的说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入24120.99万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余4640.14万元;支出包括:社会保障和就业支出23750.56万元、国有资本经营预算支出1881.10万元、其他支出2527.80万元、债务付息支出601.67万元。本单位2025年收支总预算28761.13万元。
二、关于收入预算总表的说明
本单位2025年单位预算收入52193.70万元,与2024年预算相比减少56833.84万元,主要原因是原基层政权建设和社区室相关职能转移至社会工作部。其中:上年结转结余4640.14万元,占16.13%;一般公共预算24120.99万元,占83.87%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于支出预算总表的说明
本单位2025年支出预算28,761.13万元,与2024年预算相比减少52193.7万元,主要原因是原基层政权建设和社区室相关职能转移至社会工作部。其中:基本支出1,821.82万元,占6.33%;项目支出26,939.31万元,占93.67%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
本单位2025年财政拨款收入预算24120.99万元,与2024年预算相比减少56833.84万元,主要原因是原基层政权建设和社区室相关职能转移至社会工作部。收入包括:一般公共预算拨款收入24120.99万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余4640.14万元。2025年财政拨款支出预算28761.13万元,与2024年预算相比减少52193.70万元,主要原因是原基层政权建设和社区室相关职能转移至社会工作部。支出包括:社会保障和就业支出23750.56万元、国有资本经营预算支出1881.10万元、其他支出2527.80万元、债务付息支出601.67万元。
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
(一)总体情况
本单位2025年一般公共预算支出24,352.23万元,与2024年预算相比减少52435.81万元,主要原因是原基层政权建设和社区室相关职能转移至社会工作部。
(二)具体情况
1. “社会保障和就业支出”23750.56万元,与2024年预算相比减少44188.39元,主要原因是原基层政权建设和社区室相关职能转移至社会工作部,其中:
“民政管理事务”6854.58万元,包括:“行政运行”1942.32万元,主要用于基本支出人员类项目、公用类项目;“基层政权建设和社区治理”61.50万元,主要用于城市社区建设治理相关支出;“其他民政管理事务支出”4850.76万元,主要用于民政政策培训等特殊项目经费。
“社会福利”5644.79万元,包括:“儿童福利”189.19万元,主要用于开展儿童福利项目;“老年福利”5455.60万元,主要用于高龄老年人健康关爱金及居家养老政府补贴、老年人助餐服务补贴、70周岁以上老年人一次性镶牙补贴、困难老人居家养老服务呼叫费、管理员工资、老年日间照料服务中心运营;“社会福利事业单位”2697.83万元,主要用于事业单位物业、取暖等经费。
“残疾人事业”3896.46万元,包括:“残疾人生活和护理补贴”3896.46万元,主要用于困难残疾人生活、护理补贴。
“最低生活保障”4698.00万元,包括:“城市最低生活保障金支出”2883.60万元,主要用于困难群众救助补助资金;“农村最低生活保障金支出”1814.40万元,主要用于困难群众救助补助资金。
“临时救助”206.84万元,包括:“临时救助支出”206.84万元,主要用于困难群众物补贴、城乡一次性生活补贴及春节慰问等资金。
“特困人员救助供养”300万元,包括:“城市特困人员救助供养支出”210万元,主要用于城市特困,特困照料护理、特困人员医疗费;“农村特困人员救助供养支出”90万元,主要用于农村特困,特困照料护理、特困人员医疗费。
“其他生活救助”2149.89万元,包括:“其他城市生活救助”2149.89万元,主要用于非低保孤儿基本生活和事实无人供养儿童补贴、副食品补贴。
2. “债务付息支出”601.67万元,与2024年预算相比减少3.69元,主要原因是地方政府一般债务付息支出增加,其中:
“地方政府一般债务付息支出”601.67万元,包括“地方政府其他一般债务付息支出”601.67万元,主要用于区民政局新增一般债券安排项目应付利息。
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
本单位一般公共预算基本支出1,821.82万元,与2024年预算相比减少150.31万元,主要原因是离职及退休人员增加导致人员经费及公用经费支出减少。其中:
人员经费1480.11万元,主要包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费341.71万元,主要包括商品与服务支出。
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排1.43万元,与2024年预算相比增加1.43万元,主要原因是2024年未安排“三公”经费。具体情况:
(一)2025年因公出国(境)费预算1万元,与2024年预算相比增加1万元,主要原因是2024年未安排因公出国(境)费。
(二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是2024年未安排公务用车购置及运行费;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是2024年未安排公务用车购置费。
(三)2025年公务接待费预算 0.43万元,与2024年预算相比增加0.43万元,主要原因是2024年未安排公务接待费。
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
(一)总体情况
本部门政府性基金预算支出2527.80万元,与2024年预算相比增加242.11万元,主要原因是中央集中彩票公益金支持社会福利事业单位专项资金增加。
(二)具体情况
“其他支出”2565.75万元,与2024年预算相比增加280.06元,主要原因是中央集中彩票公益金支持社会福利事业单位专项资金增加,其中:
“彩票公益金安排的支出”2527.80万元,包括:“用于社会福利的彩票公益金支出”2527.80万元,主要用于中央集中彩票公益金支持社会福利事业单位专项资金等。
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
(一)总体情况
本部门国有资本经营预算支出1881.10万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金无变动。
(二)具体情况
“国有资本经营预算支出”1881.10万元,与2024年预算相比增加0元,主要原因是2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金无变动。其中:
“解决历史遗留问题及改革成本支出”1881.10万元,包括:“国有企业退休人员社会化管理补助支出”1881.10万元,主要用于2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
天津市滨海新区民政局2025年天津市滨海新区民政局1家行政单位的机关运行经费预算341.71万元,包括办公费40.47万元、印刷费3.00万元、邮电费4.00万元、差旅费5.80万元、因公出国(境)费用1.00万元、公务接待费0.43万元、劳务费201.60万元、工会经费15.45万元、福利费21.82万元、其他交通费48.14万元。
(二)政府采购情况
本部门2025年安排政府采购预算110万元,其中:政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.00万元。主要项目是:2025年预算公用经费项目2万元;2025年社会救助工作及社会救助服务45.00万元;2025年民政政策培训物业取暖等特殊项目经费63.00万元。
(三)国有资产占用情况
截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括无。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
本部门2025年实行绩效目标管理的项目42个,涉及预算金额28761.13万元。
1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
无
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